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期末留底稅額怎么做賬,就是銷項和進項都做了,互抵后的稅怎么做

84785037| 提問時間:01/04 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
這個不需要單獨做賬。在報表上有就可以了。
01/04 11:49
84785037
01/04 11:54
我要體現(xiàn)應(yīng)交稅額的留底稅怎么做
宋生老師
01/04 11:54
你好,你可以借銷項,借留底 貸進項
84785037
01/04 14:45
那我之前都沒有反方向結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項,現(xiàn)在如果這個月也不結(jié)轉(zhuǎn),就只想像未交增值稅那樣體現(xiàn)出來,怎么做借貸,麻煩寫下,謝謝
宋生老師
01/04 14:51
你好,沒明白你意思。你現(xiàn)在有哪些科目有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785037
01/04 15:21
就是這個留底的可以抵未交增值稅,但怎么從多的進項稅額轉(zhuǎn)到留底稅額,用什么科目過渡,怎么寫分錄
宋生老師
01/04 15:24
你好,沒有規(guī)定這個就像上面說的沒有規(guī)定,所以你一定要問我這個是從哪里做,怎么寫分錄,老師也不知道。 稅法和會計上面都沒有標(biāo)準(zhǔn)的做法。
84785037
01/04 19:01
那如果像你之前說的,先不管就進項多一部分,那下次抵減未交增值稅,要怎么做呢
宋生老師
01/04 19:06
你好!不用做分錄,報表上抵減就行。銷項大于進項,就做對應(yīng)分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
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