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老師好,請問我們收入中有一部分是歸還給其他方。請問我退還給其他方時,我如何入賬

mwyngjau20| 提問時間:12/27 15:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個你收到的時候就應(yīng)該借銀行存款貸,其他應(yīng)付款,然后支付的時候做相反的憑證。
12/27 15:45
mwyngjau20
12/27 15:46
當(dāng)時記賬時不知道有一部分不是我們的收入,全部計入收入了。
mwyngjau20
12/27 15:48
我記賬沖減的收入??梢詥??
宋生老師
12/27 15:49
你好可以的,你記錄了收入就沖減收入。
mwyngjau20
12/27 15:51
如果減23年度的,我沖的未分配利潤
宋生老師
12/27 15:52
你好,可以的。就是這樣操作
mwyngjau20
12/27 15:55
成本那塊如何。需要考慮嗎?實際上倉庫里沒有任何庫存
宋生老師
12/27 15:55
你好,其實你這個沖減的未分配利潤就已經(jīng)是不需要再去管成本那里了,因為成本最終也是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
mwyngjau20
12/27 15:58
恩,上年度的這筆我懂,現(xiàn)在是沖減的24年的這筆,我直接沖的收入。
宋生老師
12/27 16:00
你好,可以的,沖減本年度的可以直接沖收入。
mwyngjau20
12/27 16:03
本年度的成本需要考慮嗎
宋生老師
12/27 16:05
你如果沖減收入,這個收入對應(yīng)的成本也需要沖減
mwyngjau20
12/27 16:06
對應(yīng)的成本如何做分錄?借成本負(fù)數(shù)。貸本年利潤?
宋生老師
12/27 16:07
你好,你正常做成本是怎么做的憑證?
mwyngjau20
12/27 16:10
借成本,貸庫存商品。。。有一個問題小麥我沒有任何的庫存了。。。
宋生老師
12/27 16:11
你好,你如果沒有庫存了的話,你就直接轉(zhuǎn)到本年利潤吧,不要去扯庫存商品
mwyngjau20
12/27 16:12
老師你是說我成本的這筆賬務(wù):借成本負(fù)數(shù),貸本年利潤。這樣的話不影響損益對嗎?
宋生老師
12/27 16:13
你好,是的。就是這樣子理解,不過這種做法并不正規(guī)。
mwyngjau20
12/27 16:17
那如何做正規(guī)啊。
宋生老師
12/27 16:17
你好,正規(guī)的方式就是要增加庫存商品。因為你成本減少了,庫存商品肯定是會要增加的。
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