問題已解決
老師,當(dāng)期的銷項大于進項,上期還有留底稅額,怎么做分錄,那相反的進項大于銷項,上期也有留底稅額,怎么做分錄
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速問速答?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/30 08:55
84784954
2022 03/30 08:58
老師你看看我這樣對不會對
84784954
2022 03/30 09:00
老師,你看看
84784954
2022 03/30 09:01
剛剛發(fā)的是第二個步,這個是第一步
樸老師
2022 03/30 09:08
同學(xué)你好
待抵扣的勾選了嗎
84784954
2022 03/30 09:10
勾選了的,也做了轉(zhuǎn)抵扣稅額的分錄
樸老師
2022 03/30 09:36
那你第二個圖片的分錄就是正確的
84784954
2022 03/30 09:38
老師,就是我上期有留底稅額,檔期的銷項大于進項,反之。這個我一直沒有搞懂
樸老師
2022 03/30 09:45
同學(xué)你好
就是我上面給你的分錄
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