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老師 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 這個(gè)留底稅額剩39.43元的 留底稅額該怎么做賬呢 分錄怎么寫呢

84784971| 提問時(shí)間:2022 05/17 15:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 05/17 15:15
郭老師
2022 05/17 15:15
分別把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底
84784971
2022 05/17 16:34
老師 我給你看一下我做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 那么我下次抵扣這個(gè)留底稅額 該怎么寫分錄呢 ? ?是不是直接。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅39.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 39.43 ?
郭老師
2022 05/17 16:46
最好舉一個(gè)簡單的例子吧,比如你上一個(gè)旅悅劉迪100,再轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月需要交300塊錢,你只需要交200 借應(yīng)交r應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200不就可以嗎?
84784971
2022 05/18 10:44
老師 在嗎 ?你認(rèn)真看一下我做的分錄哈 昨天說到有留底39.43元 我分錄已經(jīng)做好了 現(xiàn)在是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 留底稅已經(jīng)抵好了 這個(gè)是不是負(fù)的說明要交348.23元的增值稅 他這個(gè)月確實(shí)是交348.23元的稅 ? 最后 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅348.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅348.23嗎 ? ?等5月份繳納的時(shí)候 就借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅348.23 貸:銀行存款348.23?
郭老師
2022 05/18 10:45
這個(gè)348是扣除了39塊錢的嗎 還是沒有抵扣之前的。
84784971
2022 05/18 10:46
已經(jīng)抵扣完了啊 老師 有沒有看到 銷項(xiàng)稅額已經(jīng)是零了 之前有留底39.43 ?現(xiàn)在抵掉了
郭老師
2022 05/18 10:48
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅39.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 39.43 如果這個(gè)分錄做了的,可以按照你上面的來做。
84784971
2022 05/18 11:03
老師 這個(gè)是做在1月的分錄嗎 完之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)留底稅這一個(gè)分錄 ?但是我現(xiàn)在把這個(gè)分錄做進(jìn)去了1月的未交增值稅就變成負(fù)的啊 怎么沖掉呢 你看一下我給你發(fā)的分錄?
郭老師
2022 05/18 11:05
你好,做到一月份可以是負(fù)數(shù),它不就是留底嗎?借方有余額表示留底
84784971
2022 05/18 11:09
老師 你看一下我做的4月份分錄 1月的39.43元有未交增值增值稅在借方 ?我們不是要把他沖掉嗎 那4月的這個(gè)留底稅怎么把未交增值稅沖掉呢?
郭老師
2022 05/18 11:15
最后一個(gè)分錄修改一下,需要加上這個(gè)39.43
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