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上期末有留底稅額,本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)如何做賬

84784964| 提問時(shí)間:2023 02/21 11:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 02/21 11:17
84784964
2023 02/21 11:18
怎么寫分錄呢?能否詳細(xì)些
劉艷紅老師
2023 02/21 11:20
借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784964
2023 02/21 11:25
上期留底4692.51 本期開票銷項(xiàng)297.32 本期收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣327.64 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
劉艷紅老師
2023 02/21 11:33
期末的留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額也就是指本期的銷項(xiàng)稅額小,進(jìn)項(xiàng)稅額大,兩者抵消后進(jìn)項(xiàng)稅仍然大于銷項(xiàng)稅,這就是期末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,不用任何賬務(wù)處理,就在進(jìn)項(xiàng)稅的借方保留就可以了
劉艷紅老師
2023 02/21 11:33
不好意思,前面看錯(cuò)了,
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