問題已解決
老師好,請問固定資產(chǎn)已經(jīng)開始計提,現(xiàn)在又支付一筆尾款,但是這個尾款之前沒有入在之前的固定資產(chǎn),應該則呢做會計分錄
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速問速答你好同學
補增加固定資產(chǎn)的原值。
以前已提的折舊不再調(diào)整,下月開始按固定資產(chǎn)總額在剩余期間內(nèi)計提折舊。
2022 03/14 17:25
84784962
2022 03/14 17:38
需要做會計分錄嗎
大老師
2022 03/14 17:39
你好同學
肯定需要做呢,不做分錄,那不還是按照原來的計提呢嗎
84784962
2022 03/14 17:42
怎么做分錄,凈殘值是按以前的凈殘值還是按照以前加上現(xiàn)在余額的總額來重新計算凈殘值呢
大老師
2022 03/14 19:33
你好同學,
按照現(xiàn)在新的總額算
84784962
2022 03/14 19:34
會計分錄呢?
大老師
2022 03/14 20:30
借固定資產(chǎn) 新增金額
貸銀行存款等
借費用等
貸累計折舊 新的折舊數(shù)
84784962
2022 03/15 14:10
是從增加的本月開始按照新的折舊數(shù)還是次月再開始呢
大老師
2022 03/15 14:12
您好同學
固定資產(chǎn)本月新增下月開始提折舊的
84784962
2022 03/15 14:14
我知道啊,我是說像我現(xiàn)在這種情況的話,補增加固定資產(chǎn)原值的,也是從補增加固定資產(chǎn)原值次月才按照新的折舊數(shù)計提嗎
大老師
2022 03/15 14:15
您好同學
是的,下月開始
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