問題已解決
23年采購一臺冰激凌機器57000元 首款付了27000元 尾款30000元未付 我按照付款金額 全部入了固定資產,現(xiàn)在尾款不需要支付了 ,我入固定資產的尾款部分已知在做固定資產計提,這部分金額怎么處理啊
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速問速答調整固定資產賬面價值
當發(fā)現(xiàn)尾款不需要支付時,應減少固定資產賬面價值。將原計入固定資產的尾款 30000 元從固定資產中沖減。
分錄:借:應付賬款 30000,貸:固定資產 30000。
調整累計折舊
由于之前對這 30000 元部分計提了折舊,需要沖回多計提的折舊。計算出多計提的折舊金額后,進行沖減。
假設多計提折舊金額為 X 元,分錄:借:累計折舊 X,貸:管理費用(或相關成本費用科目)X。
11/16 11:59
84784998
11/16 12:03
我之前的分錄是這樣做的
樸老師
11/16 12:06
調整固定資產賬面價值
當發(fā)現(xiàn)尾款不需要支付時,應減少固定資產賬面價值。將原計入固定資產的尾款 30000 元從固定資產中沖減。
分錄:借:應付賬款 30000,貸:固定資產 30000。
調整累計折舊
由于之前對這 30000 元部分計提了折舊,需要沖回多計提的折舊。計算出多計提的折舊金額后,進行沖減。
假設多計提折舊金額為 X 元,分錄:借:累計折舊 X,貸:管理費用(或相關成本費用科目)X
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