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實(shí)務(wù)
問題已解決
我單位有個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)已使用,已經(jīng)計(jì)提折舊了,但是它那個(gè)是付多少款開多少票,這個(gè)月還有個(gè)尾款70000元?jiǎng)傊Ц?,我才知道還有個(gè)尾款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做???
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速問速答同學(xué)您好,對(duì)于已使用的固定資產(chǎn),本月支付尾款70000元的會(huì)計(jì)分錄,可以這樣做:首先,借記“固定資產(chǎn)”科目,反映固定資產(chǎn)價(jià)值的增加;然后,貸記“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”(若之前已掛賬)科目,表示款項(xiàng)的支付。請(qǐng)確保根據(jù)實(shí)際支付方式和前期賬務(wù)處理情況調(diào)整分錄。
04/01 16:16
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