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使用權(quán)資產(chǎn)折舊在匯算清繳時(shí)填寫在“資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)嗎”
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 17:52
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是需要的,要
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你好老師 做了一道稅二的題 某人5月份從單位離職 10-12月份從境外取得勞務(wù)報(bào)酬 那匯算清繳時(shí) 是扣掉6萬(wàn) 還是取得收入幾個(gè)月扣幾個(gè)5000.
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/29 17:01
#稅務(wù)#
您好,匯繳按實(shí)際月份計(jì)算多少個(gè)5000,這題是扣8個(gè)
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請(qǐng)問(wèn)老師,抵債不動(dòng)產(chǎn)的部分不得向購(gòu)買方開(kāi)具專票,這就意味著,這類拍賣的房產(chǎn),基本都是個(gè)人購(gòu)買嗎?如果是企業(yè)購(gòu)買,普票抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅呀?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 11:42
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,這樣的話是個(gè)人,然后不能抵扣,企業(yè)的話普票也不行
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老師,我們是蔬菜配送行業(yè)購(gòu)進(jìn)蔬菜是免稅的怎么做賬務(wù)處理,有進(jìn)項(xiàng)嗎?還有我們開(kāi)票出去的銷項(xiàng)的稅率是多少?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 06:43
#稅務(wù)#
您好,免稅的就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額的
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老師,我勞務(wù)報(bào)酬預(yù)繳了一萬(wàn),但是綜合所得沒(méi)超過(guò)12萬(wàn),要匯繳退稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 09:00
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,申請(qǐng)退稅。
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三月 四月已經(jīng)申報(bào) 增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選成抵扣勾選而不是退稅專用 沖紅重開(kāi)進(jìn)項(xiàng)退稅申報(bào) 會(huì)不會(huì)跳疑點(diǎn)
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 18:37
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可能會(huì)有的,這個(gè)疑點(diǎn)
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老師好,我現(xiàn)在怎么更正二年企業(yè)所得季報(bào)
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 12:00
#稅務(wù)#
您這個(gè)提示是不允許更正和作廢,您聯(lián)系一下您的稅務(wù)局,在處理不行就去大廳操作。
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們是直接進(jìn)了產(chǎn)品來(lái)賣的,但其中涉及包裝物那些,然后包裝物我這邊要入庫(kù)存,到時(shí)候要按銷售收入來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)包裝物,具體的分錄是怎么樣的,麻煩寫一下
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:57
#稅務(wù)#
1. 購(gòu)入包裝物時(shí) 當(dāng)公司購(gòu)入包裝物時(shí),應(yīng)將包裝物的成本計(jì)入庫(kù)存,并同時(shí)記錄相關(guān)的增值稅(如果適用)。 會(huì)計(jì)分錄: 借:周轉(zhuǎn)材料—包裝物 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2. 銷售產(chǎn)品并領(lǐng)用包裝物時(shí) 當(dāng)公司銷售產(chǎn)品并領(lǐng)用包裝物時(shí),應(yīng)將包裝物的成本從庫(kù)存中轉(zhuǎn)出,并計(jì)入銷售成本。 會(huì)計(jì)分錄: (1)領(lǐng)用包裝物 借:銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料—包裝物 (2)確認(rèn)銷售收入 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(包括包裝物成本) 在會(huì)計(jì)期末,需要將銷售成本(包括領(lǐng)用的包裝物成本)從庫(kù)存商品或生產(chǎn)成本中結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 R元 貸:庫(kù)存商品/生產(chǎn)成本 R元
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老師,我23年采購(gòu)產(chǎn)品,收到一張電子的增值稅專用發(fā)票,在23年并未認(rèn)證抵扣,23年入賬分錄怎么做,24年還能抵扣嗎?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 10:34
#稅務(wù)#
你好 23年入賬分錄是,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 24年 是還能抵扣的
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老師,買購(gòu)物卡送人的,如果不繳納個(gè)稅計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)還要納稅調(diào)增嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:47
#稅務(wù)#
您好!是的,是有扣除限額
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買賣合同印花稅是根據(jù)營(yíng)業(yè)收入填報(bào)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 12:32
#稅務(wù)#
您好;按收入和采購(gòu)的合同一起來(lái)寫的
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老師,匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 20:40
#稅務(wù)#
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
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請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)產(chǎn)品核定扣除,僅指圖片這幾類嗎?液體乳、乳制品、酒、酒精、食用油。這5種才核定扣除嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 12:41
#稅務(wù)#
您好,是的,也就是3大種液體
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老師,公司小規(guī)模5月份開(kāi)票數(shù)已達(dá)到500萬(wàn),轉(zhuǎn)一般納稅人稅務(wù)申報(bào)是從6月份開(kāi)始還是從下季度開(kāi)始申報(bào)
若麗老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:17
#稅務(wù)#
您好,您可以6月份轉(zhuǎn)一般納稅人,6月份開(kāi)始一般納稅人的申報(bào),以轉(zhuǎn)為一般納稅人開(kāi)始那月開(kāi)始申報(bào)一般納稅人稅務(wù)
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2019年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅25萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元,新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元,購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 要求:根據(jù)以上資料計(jì)算甲電子設(shè)備應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
小默老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 19:56
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
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不知道怎么算,老師幫幫
曉純老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 19:48
#稅務(wù)#
同學(xué),您好,進(jìn)口應(yīng)納消費(fèi)稅={(1200+110+100)*(1+20%)+30*250*200*0.005}/(1-56%)*6.5*56%+30*250*200*0.005
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您好!請(qǐng)問(wèn)一下,我們是生產(chǎn)企業(yè),從第三方購(gòu)買的模具免稅出口的,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票增值稅能申報(bào)退稅嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 11:32
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可以申報(bào)的,能
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老師,請(qǐng)問(wèn)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表的時(shí)候,那個(gè)表單名稱是怎么選擇的?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 11:45
#稅務(wù)#
可按系統(tǒng)默認(rèn)勾選的。
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飯店定額征收的,如果當(dāng)月開(kāi)票額度不夠,網(wǎng)上可以申請(qǐng)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 20:02
#稅務(wù)#
您好,可以多開(kāi),這個(gè)沒(méi)事
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老師這個(gè)麻煩老師說(shuō)下謝謝
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 09:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,早上好,我給你解答
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記賬憑證能雙面打印嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 16:47
#稅務(wù)#
那個(gè)不能雙面打印的,因?yàn)椴环奖惴?/a>
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您好,民辦非企業(yè)是收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:41
#稅務(wù)#
民辦非企業(yè)是收付實(shí)現(xiàn)制
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營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本已經(jīng)變更完畢,稅務(wù)這邊怎么變更?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:09
#稅務(wù)#
你好,你去電子稅務(wù)局,我要辦稅綜合信息報(bào)告里面有一個(gè)變更項(xiàng)目,里面注冊(cè)資本能變更吧。
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老師,請(qǐng)問(wèn)如下圖,匯算清繳的表A105050的工資薪金支付賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 11:12
#稅務(wù)#
你好,賬載金額就是你賬上記載的工資數(shù),稅收金額是你納稅申報(bào)了的工資數(shù)
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抵扣聯(lián)可以附在記賬憑證裝訂成冊(cè)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 13:46
#稅務(wù)#
抵扣聯(lián)建議和你的抵扣清單一塊做
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企業(yè)租用車輛和人員是按照印花稅什么稅目繳納
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/14 09:34
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)按租賃合同0.1%
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資產(chǎn)購(gòu)入對(duì)方科目,填什么? 折舊費(fèi)用科目怎么填
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:00
#稅務(wù)#
你好 資產(chǎn)購(gòu)入對(duì)方科目,可能是銀行存款,應(yīng)付賬款(需要看是否付款) 折舊費(fèi)用科目,可能是:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用(需要看固定資產(chǎn)的用途)
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工程企業(yè)做賬新簽合同需要附什么材料
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 13:54
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)合同不需要另外的附件,有合同就行
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公司的包廚費(fèi)用,原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅開(kāi)的餐飲服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后可以讓對(duì)方開(kāi)人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目,把原來(lái)的抵扣回來(lái)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 12:20
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以抵扣 你只能在重新開(kāi)的當(dāng)月認(rèn)證抵扣或是以后月份抵扣。
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老師,那份你給我看下,3月增值稅申報(bào)表期末留底稅額為3499.05,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)因?yàn)?3499.05是嗎?現(xiàn)在3月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為3475.7,這樣是有問(wèn)題嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 15:53
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是的,報(bào)表列示是沒(méi)錯(cuò)的這個(gè)
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