問題已解決
公司的包廚費用,原來的進項稅開的餐飲服務*勞務費,稅務局要求轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后可以讓對方開人力資源服務*勞務費的項目,把原來的抵扣回來嗎?
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速問速答你好,這個可以抵扣
你只能在重新開的當月認證抵扣或是以后月份抵扣。
06/09 12:22
84784953
06/09 12:39
您好,有幾張是2023年開的,2024年也有,需要開票單位沖紅了再重新開嗎?還是開票單位直接重新開
郭老師
06/09 12:42
你好
紅沖再重新開
84784953
06/09 12:45
那2023年8月的是紙質(zhì)票,如果對方不能沖紅了,可以直接重開嗎?
郭老師
06/09 12:47
不就是多交稅了嗎?你問對方同意嗎?
84784953
06/09 12:50
對方同意的話,可以讓對方重開嗎?重開的我可以一次都抵扣嗎?因為原來的我們做了進項稅轉(zhuǎn)出,那重新抵扣了,賬務上怎么處理,分錄
郭老師
06/09 12:54
可以的,這個是今年的還是去年的但是怎么做的?
84784953
06/09 13:12
今年3張,去年有5張,都已經(jīng)抵扣了,進項稅轉(zhuǎn)出之后,重新抵扣要怎么做分錄
郭老師
06/09 13:22
借應付帳款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
今年的借應付帳款
貸管理費用
進項轉(zhuǎn)出
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