問題已解決
老師,那份你給我看下,3月增值稅申報表期末留底稅額為3499.05,資產(chǎn)負債表應交稅費因為-3499.05是嗎?現(xiàn)在3月的資產(chǎn)負債表應交稅費為3475.7,這樣是有問題嗎?
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速問速答您好,這個的話是的,報表列示是沒錯的這個
06/08 15:53
84784975
06/08 15:55
資產(chǎn)負債表應交稅費沒錯是嗎?不欠稅呀
84784975
06/08 15:56
有留底是不是應該負數(shù)?
小鎖老師
06/08 15:59
留底是屬于負數(shù),正數(shù)的話是欠款
84784975
06/08 16:03
3月增值稅申報表顯示有留抵3499.05,3月資產(chǎn)負債表應交稅費+3475.7,這樣的報表確定是有問題是吧
小鎖老師
06/08 16:03
對,如果這樣的話,應該報表是個負數(shù)才對
84784975
06/08 16:10
好的,謝謝老師
小鎖老師
06/08 16:11
不客氣的,祝您開心
84784975
06/08 16:13
還有一個問題,4月增值稅少計提了30元,賬上設進項稅待抵扣這個科目,調(diào)了一下導致報表應交稅費-30,請問這30該怎么調(diào)呢?
小鎖老師
06/08 16:14
借 其他流動資產(chǎn) 貸 應交稅費 30
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