問(wèn)題已解決

上個(gè)月的辦公費(fèi)發(fā)票紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,費(fèi)用要紅沖,怎么做賬務(wù)處理??

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:08/05 09:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款或者是其他應(yīng)付款, 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
08/05 09:11
84784970
08/05 09:22
具體分下來(lái)怎么做賬務(wù)處理,這個(gè)看不懂?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做賬務(wù)?紅沖發(fā)票怎么做?分下來(lái)做
郭老師
08/05 09:25
借銀行存款或者是其他應(yīng)付款, 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2024-08-05 09:11 這是紅沖的,已經(jīng)寫(xiě)了。
郭老師
08/05 09:25
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~