問題已解決

一般納稅人:供應(yīng)商4月紅沖了一張3月的發(fā)票 ,我在3月的已經(jīng)認(rèn)證抵扣 ;我5月已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 ,現(xiàn)在會計(jì)賬務(wù)分錄要怎么做

84785003| 提問時(shí)間:2023 06/26 20:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 06/26 20:01
84785003
2023 06/26 20:04
好的,然后我在把轉(zhuǎn)出來的稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅進(jìn)行交稅是吧
郭老師
2023 06/26 20:09
對的,是的,是這么做的。
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