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老師,一般納稅人購進(jìn)商品時,進(jìn)項稅的會計分錄是直接借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”,還是記入“應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)稅額”過渡一下。

84784954| 提問時間:05/09 20:59
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
直接借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”
05/09 21:00
84784954
05/09 21:07
老師,我是剛接手其他會計的賬,我看原來的會計把它記入“應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)稅額”,認(rèn)證過后再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”,他這樣做也沒有問題吧?現(xiàn)在賬面上有幾百萬的待認(rèn)證進(jìn)項稅,我認(rèn)證后再轉(zhuǎn)入”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額“沒有問題吧?
王曉曉老師
05/09 21:13
沒問題的,很多沒認(rèn)證,是可以這樣放了
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