問題已解決

老師,我們前幾個月開的發(fā)票,現在紅沖了,我之前做分錄是借:應收,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅。稅款已經繳納,現在紅沖了,我分錄應該怎么寫?

84784949| 提問時間:2023 11/03 15:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數
2023 11/03 15:36
84784949
2023 11/03 15:41
老師,我之前還做了個。借:應交稅費-增值稅-銷項,貸:應交稅費-增值稅-轉出未交,借:應交稅費-增值稅-轉出未交,貸:應交稅費-未交增值稅。。借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款:這些分錄不用管嗎 ?
郭老師
2023 11/03 15:42
需要的紅沖做相反的就可以的。借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅銷項, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費轉出未交增值。
84784949
2023 11/03 15:44
老師,我實際稅款已經繳納了,全部紅沖了,那銀行存款就對不上了啊
郭老師
2023 11/03 15:44
你好,嗯,補充最后一個分錄,你看到我寫的了嗎?
郭老師
2023 11/03 15:44
不需要動最后一個分錄,只做前兩個。
84784949
2023 11/03 15:46
好的,謝謝老師
郭老師
2023 11/03 15:46
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~