問題已解決
計提增值稅分錄:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交值稅稅 2、次月繳納發(fā)錄:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 3、 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄再如何寫呢?如何把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結(jié)平呢?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023 03/30 13:44
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