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2022年開的免稅發(fā)票 分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 當(dāng)季度未超45萬分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免

84785009| 提問時(shí)間:2023 06/28 11:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,你的會計(jì)分錄是正確的
2023 06/28 11:32
84785009
2023 06/28 11:35
增值稅按百分之1算
暖暖老師
2023 06/28 11:36
對可以的這個,按照3或者1 都可以
84785009
2023 06/28 11:37
年度是算收入和減免的。正常都按1的吧
暖暖老師
2023 06/28 11:38
對的,有不享受優(yōu)惠的人按3%
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