問(wèn)題已解決

老師,我在21年12月暫估了50萬(wàn)成本,借:主營(yíng)成本 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估,那我在22年怎么做會(huì)計(jì)處理,暫估的發(fā)票沒有到,做匯算調(diào)整出來(lái),會(huì)計(jì)上怎么處理

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 10:57
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在22年,您必須對(duì)該暫估的50萬(wàn)成本進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。具體處理步驟如下: 1、在22年的期初,把21年的暫估的50萬(wàn)成本借:主營(yíng)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,分解成應(yīng)付賬款-暫估(50萬(wàn)),這里的50萬(wàn)就是把原暫估憑證的本金拆分成50萬(wàn)和0; 2、在收到發(fā)票后,把其他項(xiàng)目準(zhǔn)備好后,再進(jìn)行匯算調(diào)整,把應(yīng)付賬款-暫估(50萬(wàn)),及匯算準(zhǔn)備材料(應(yīng)付發(fā)票明細(xì)),進(jìn)行科目往來(lái)互轉(zhuǎn); 3、匯算調(diào)整完成后,貸:應(yīng)付賬款,借:主營(yíng)成本。 拓展知識(shí):暫估類會(huì)計(jì)憑證,是根據(jù)企業(yè)主觀判斷記載而成,但最終,要求通過(guò)現(xiàn)實(shí)事實(shí),如發(fā)票、協(xié)議等證據(jù),進(jìn)行調(diào)整,使會(huì)計(jì)賬簿和實(shí)際的情況保持一致。據(jù)此,發(fā)生暫估的會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行匯算調(diào)整,以確保會(huì)計(jì)賬簿的正確性。
2023 01/27 11:08
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