問(wèn)題已解決

老師,21年年末暫估:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款-暫估。今年確定暫估不會(huì)到票,匯算清繳已調(diào)增?,F(xiàn)帳上掛著暫估如何處理。

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/13 15:47
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這種情況下,你可以把應(yīng)付暫估中累計(jì)的金額作為21年末暫估,然后再做出暫估調(diào)整,將累計(jì)金額從應(yīng)付暫估轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本賬戶,最后在報(bào)表上相應(yīng)的調(diào)整。
2023 03/13 16:01
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