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2022年末,做的成本暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在匯算前收到發(fā)票,如何沖回暫估成本?

84785029| 提問時(shí)間:2023 03/13 09:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023 03/13 09:46
84785029
2023 03/13 09:54
好的,只需要負(fù)數(shù)沖紅再入一筆實(shí)際成本吧,兩者一致的話匯算不需要調(diào)整吧
樸老師
2023 03/13 09:57
同學(xué)你好 對的 這個(gè)不需要
84785029
2023 03/13 09:57
要是匯算后,才來的發(fā)票,賬務(wù)和匯算又如何調(diào)整?
樸老師
2023 03/13 10:01
那你做跨年調(diào)整的 用以前年度損益調(diào)整
84785029
2023 03/13 11:13
好的,謝謝
樸老師
2023 03/13 11:18
滿意請給五星好評,謝謝
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