問(wèn)題已解決

某餐飲增值稅小規(guī)模納稅人2022年4月成立,按月申報(bào)繳稅,適用征收率3%。 2022 年10月共取得商品銷售含稅收入319300 元:購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為10000元,稅額1300元;首次購(gòu)進(jìn)稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(含稅控盤和開票一體機(jī))),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款3000元,稅額390元。請(qǐng) 計(jì)算其10月應(yīng)納增值稅稅額?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/22 15:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ????應(yīng)交增值稅 =? 319300/1.03*3%計(jì)算??
2022 12/22 15:36
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