問題已解決

老師,當(dāng)月發(fā)票未抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額放到應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,何時(shí)抵扣,何時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?這樣處理嗎?

84785002| 提問時(shí)間:2022 09/26 21:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,沒有認(rèn)證的做到這個(gè)里面,認(rèn)證了之后再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
2022 09/26 21:13
84785002
2022 09/26 21:17
老師,現(xiàn)在基本不用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎
郭老師
2022 09/26 21:22
對(duì)的是的,這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才使用。
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