問題已解決
老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣,這月抵扣了,是由應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里還是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅-已抵扣里?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答抵扣了直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅-已抵扣
2020 03/17 10:08
84785019
2020 03/17 10:23
可是老師每月只有認(rèn)證的進(jìn)項稅額我才會做進(jìn)賬里應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里,我直接做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里不行嗎?每月我會根據(jù)銷項稅額和進(jìn)項稅額的余額大小來考慮交不繳納增值稅
辜老師
2020 03/17 10:23
認(rèn)證了的,可以直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅的
84785019
2020 03/17 11:00
那老師就是由應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里,是吧?
辜老師
2020 03/17 11:01
之前沒有認(rèn)證,發(fā)票入賬時,就是計入應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅
認(rèn)證了,再是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
閱讀 940