問題已解決
老師,未認證的發(fā)票計入:應交稅費—增值稅-待抵扣進行稅額,那認證后是轉入:應交稅費-增值稅-已抵扣進項稅額,然后等扣稅后再轉入:應交稅費-增值稅-已交稅金嗎
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速問速答你好,認證轉到進項稅額,然后按銷項稅額與進項稅額的差額結轉到未交增值稅
2018 01/26 14:46
84785045
2018 01/26 14:55
老師好,那我是收到對方的進項發(fā)票然后付款的,那我一收到發(fā)票怎么做帳,是借:固定資產(chǎn) 、應交稅費-應交增值稅-進項稅額?嗎
鄒老師
2018 01/26 15:05
你好,借方是待抵扣進項稅額,貸方是應付賬款
借:固定資產(chǎn) 、應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸;應付賬款
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