當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
這個進(jìn)項稅是可以抵扣的,留待以后期間抵扣,可以先計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ,實(shí)際抵扣的月份再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,這樣可以嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,就是那樣做的哈
2023 11/18 08:54
閱讀 531