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這個進(jìn)項稅是可以抵扣的,留待以后期間抵扣,可以先計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ,實(shí)際抵扣的月份再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,這樣可以嗎?

84784947| 提問時間:2023 11/18 08:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的哈
2023 11/18 08:54
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