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老 師,收到增值稅期末留抵退稅怎么做賬,新準(zhǔn)則,我現(xiàn)在是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ,然后收到留抵退稅了,這中間要怎么做

84785010| 提問時(shí)間:2022 01/19 11:24
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好, 現(xiàn)在 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022 01/19 11:25
84785010
2022 01/19 15:24
老師,進(jìn)項(xiàng)可以到貸方嗎
84785010
2022 01/19 15:25
我好像聽課時(shí)說進(jìn)項(xiàng)只能在借方,如果要抵掉進(jìn)項(xiàng),是用紅字,還是走貸方
立紅老師
2022 01/19 15:27
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)是在借方;月末轉(zhuǎn)出時(shí)在貸方; 如果要抵掉進(jìn)項(xiàng),是用紅字,還是走貸方——紅沖進(jìn)項(xiàng)是在借方用紅字;
84785010
2022 01/19 15:40
就是進(jìn)項(xiàng)可借可貸
立紅老師
2022 01/19 15:47
就是進(jìn)項(xiàng)可借可貸——是的;是分情況處理
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