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老師,現(xiàn)在稅局給退留抵稅額,我的留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,收到退稅的分錄怎么做?

84784970| 提問時間:2022 03/29 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 03/29 11:45
84784970
2022 03/29 11:49
還應(yīng)該有一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧
郭老師
2022 03/29 11:51
好對的是的,這個是月末自己結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以。
84784970
2022 03/29 11:52
明白了,謝謝老師
郭老師
2022 03/29 11:55
不用客氣,工作愉快。
84784970
2022 03/29 11:55
老師,退回的稅,4月在申報表上怎么提現(xiàn)呀
84784970
2022 03/29 11:57
3月申報增值稅留抵?jǐn)?shù),4月就給退了,5月申報4的的增值稅時表怎么填
郭老師
2022 03/29 11:59
附表二里面有一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出,有一個退增量留底。
84784970
2022 03/29 12:00
填附表二,主表3月的留抵就沒了
郭老師
2022 03/29 12:03
哦對的是的沒有了,你主表里面的上期留抵抵扣的。
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