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老師我留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方,轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢

84784997| 提問時(shí)間:2022 04/13 18:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 留抵稅額,在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方體現(xiàn)才是啊?
2022 04/13 19:04
84784997
2022 04/13 19:31
那我應(yīng)該怎么修改呢
鄒老師
2022 04/13 19:32
你好,把你之前結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的分錄刪除,然后按正確的處理?
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