問題已解決

老師,我把期初留抵放進(jìn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,結(jié)果余額就全部在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方了,數(shù)據(jù)對得上,這樣可以嗎?

84785035| 提問時間:2022 01/04 14:43
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是可以的;
2022 01/04 14:45
84785035
2022 01/04 14:45
這樣還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
84785035
2022 01/04 14:48
老師,你還在嗎?
立紅老師
2022 01/04 14:52
同學(xué)你好,在的 這樣還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎——已經(jīng)在應(yīng)增增值稅二級中,不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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