問題已解決
我公司是銷售酒的,然后酒是和廠家訂購的再零售或者批發(fā)出去,如果我把酒用來自己喝或者贈送,或者品鑒會上喝的話,那我該怎么做賬和納稅申報?
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速問速答你好,自己喝一般要計入福利費,贈送一般要記入接待費,鑒會上喝的計入接待費,
2020 06/06 12:57
84785014
2020 06/06 12:58
分錄?以及做賬?
84785014
2020 06/06 12:58
如何每個月申報納稅?
克江老師
2020 06/07 10:56
自產產品用于發(fā)放職工福利,會計上確認主營業(yè)務收入,稅法上確認增值稅銷項稅額。分錄是:
借:應付職工薪酬
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
克江老師
2020 06/07 10:57
自產產品用于交際應酬,其賬務處理如下:
借:管理費用/銷售費用(影響會計利潤)
貸:庫存商品(不確認收入)
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
克江老師
2020 06/07 10:58
你好,申報,按照正常業(yè)務申報就行,沒有特殊要求
84785014
2020 06/07 12:40
這個不是自產產品啊,明明是和廠家訂購的,然后我們公司作為代理銷售出去
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