問(wèn)題已解決

老師,我們3月份支付了稅控盤(pán)得280服務(wù)費(fèi),分錄是這樣做的 付款時(shí): 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 拿到發(fā)票時(shí) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 我想要轉(zhuǎn)到減免稅額里 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 老師,我的問(wèn)題是:這樣做賬,管理費(fèi)用一增一減已抵消,那我期末結(jié)轉(zhuǎn)損益還要把280的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/08 08:38
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果是取得發(fā)票的當(dāng)月進(jìn)行減免,是不需要再將管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的,因管理費(fèi)用一增一減已經(jīng)抵消
2020 04/08 08:39
84784965
2020 04/08 08:40
那我的利潤(rùn)表就差280了
立紅老師
2020 04/08 08:48
你好,管理費(fèi)用抵消了,與利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系的呢
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