問(wèn)題已解決

分錄一:借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 分錄二:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280 貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 280 老師幫我看下這個(gè)分錄哪里有問(wèn)題 ?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/09 14:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,下面的會(huì)計(jì)分錄,借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023 01/09 14:37
84785042
2023 01/09 14:49
請(qǐng)老師把正確的分錄寫出來(lái)
東老師
2023 01/09 14:50
分錄一:借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 分錄二:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)- 280
84785042
2023 01/09 14:53
老師寫的這個(gè)分錄與我寫的分錄是一樣的 現(xiàn)在就是要把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 這個(gè)科目與哪個(gè)科目結(jié)平?
東老師
2023 01/09 14:53
這個(gè)在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候就平。
84785042
2023 01/09 14:56
這個(gè)科目是與:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 (是與這個(gè)科目結(jié)科嗎?
東老師
2023 01/09 14:56
對(duì)的沒(méi)錯(cuò)就是這么做賬的。
84785042
2023 01/09 15:01
同上問(wèn)題,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額(在借方)有余額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,這個(gè)科目也是借方有余額,這2個(gè)科目的余額都在借方,如何結(jié)平呢?
東老師
2023 01/09 15:02
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
東老師
2023 01/09 15:02
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是不需要截屏的。
84785042
2023 01/09 15:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280 現(xiàn)在要把這個(gè)科目結(jié)平啊,這個(gè)科目與哪個(gè)科目結(jié)平?
東老師
2023 01/09 15:09
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 這個(gè)減免稅款貸方不就平了嗎
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