問題已解決
分錄一:借:管理費用——辦公費 280 貸:銀行存款 280 分錄二:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280 貸:管理費用——辦公費 280 老師幫我看下這個分錄哪里有問題 ?
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速問速答你好,下面的會計分錄,借方管理費用負數(shù)
2023 01/09 14:37
84785042
2023 01/09 14:49
請老師把正確的分錄寫出來
東老師
2023 01/09 14:50
分錄一:借:管理費用——辦公費 280
貸:銀行存款 280
分錄二:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280
借:管理費用——辦公費- 280
84785042
2023 01/09 14:53
老師寫的這個分錄與我寫的分錄是一樣的
現(xiàn)在就是要把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 這個科目與哪個科目結(jié)平?
東老師
2023 01/09 14:53
這個在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候就平。
84785042
2023 01/09 14:56
這個科目是與:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 (是與這個科目結(jié)科嗎?
東老師
2023 01/09 14:56
對的沒錯就是這么做賬的。
84785042
2023 01/09 15:01
同上問題,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額(在借方)有余額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,這個科目也是借方有余額,這2個科目的余額都在借方,如何結(jié)平呢?
東老師
2023 01/09 15:02
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
東老師
2023 01/09 15:02
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是不需要截屏的。
84785042
2023 01/09 15:09
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280
現(xiàn)在要把這個科目結(jié)平啊,這個科目與哪個科目結(jié)平?
東老師
2023 01/09 15:09
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
這個減免稅款貸方不就平了嗎
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