問題已解決
老師,節(jié)日好!我收到稅控盤維護(hù)費(fèi)退費(fèi)280元,怎么做賬?開始是收到稅控盤發(fā)票,做憑證借管理費(fèi)用280貸現(xiàn)金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅貸管理費(fèi)用,不過因?yàn)槭切∫?guī)模始終未抵扣,應(yīng)交稅費(fèi)一280,現(xiàn)在退回怎么做分錄
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速問速答借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借銀行存款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
05/01 06:40
84785022
05/01 06:47
老師!要是稅金抵扣了怎么做分錄,借銀行存款,貸營業(yè)外收入對嗎
郭老師
05/01 06:51
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借銀行存款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
需要補(bǔ)稅的
84785022
05/01 06:54
管理費(fèi)用必須在借方嗎,貸方負(fù)數(shù)不可以嗎
郭老師
05/01 06:59
軟件做賬借方
手工的可以在貸方
要不科目余額表和利潤表不一樣
84785022
05/01 07:02
好的,謝謝
郭老師
05/01 07:04
不用客氣
勞動節(jié)快樂
84785022
05/01 07:08
謝謝老師,同樣的祝福送給你
郭老師
05/01 07:14
非常感謝
節(jié)日快樂
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