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老師,請問下我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候未交增值稅里貸方余額280,是稅控盤的減免稅額,現(xiàn)在貸方減免280應(yīng)該做在哪一步的分錄里?

84784995| 提問時間:2022 02/23 09:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅280 貸:管理費用 280
2022 02/23 09:20
84784995
2022 02/23 10:10
老師,需要過渡一下應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款?
家權(quán)老師
2022 02/23 10:11
看自己的喜好吧,沒有規(guī)定必須哈
84784995
2022 02/23 10:15
老師,如果過渡的話:應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅減免稅額,在做一步借減免稅額 貸管理費用,這樣做對不?
家權(quán)老師
2022 02/23 10:20
借:應(yīng)交增值稅-減免稅額280 貸:管理費用 280 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅280 貸:應(yīng)交增值-稅減免稅額280
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