問題已解決

老師你好 9月份一個項目完工 發(fā)票當月開完 結轉成本 11月份收到一份采購合同 是這個項目的 9月份沒有暫估成本 我現(xiàn)在該怎么做賬

84784971| 提問時間:2019 11/27 11:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 11月收到采購合同 采購的材料是用作9月份完工項目上的么
2019 11/27 11:41
84784971
2019 11/27 11:44
是的 合同晚到了
bamboo老師
2019 11/27 11:48
那合同到了 發(fā)票還是沒有收到 對嗎
84784971
2019 11/27 11:50
合同和發(fā)票是這個月一起到的 老師要是遇到你說合同到了 發(fā)票還沒到 那又怎么處理
bamboo老師
2019 11/27 11:56
合同到了發(fā)票沒有到 就先暫估補結轉成本 合同跟發(fā)票一起到了 就直接補結轉成本
84784971
2019 11/27 12:00
就是這個月再結轉一次成本就可以了
bamboo老師
2019 11/27 12:20
對的 這個月再結轉一次成本就可以了
84784971
2019 11/27 12:38
老師 如果12月份結轉的成本 1月份才收到的發(fā)票合同 是不是需要通過以前年度損益調(diào)整科目啊
bamboo老師
2019 11/27 12:41
是的 需要通過以前年度損益調(diào)整科目
84784971
2019 11/27 12:42
好的 謝謝老師
bamboo老師
2019 11/27 12:45
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~