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老師,你好!比如我的銷項稅額是100,進項是80,做分錄借方:應交稅費-增值稅-銷項100,貸方:應交稅費-增值稅-進項80,應交稅費-轉出未交增值稅20.然后借方應交稅費-轉出未交增值稅20,貸方應交稅費-未交增值稅20.對嗎?謝謝!

84785014| 提問時間:2019 10/25 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的,轉出未交增值稅是三級科目
2019 10/25 09:08
84785014
2019 10/25 09:13
老師,你好!那附加稅照樣計提,交稅。增值說要交20.我金稅盤480沒抵扣呢,買的時候做分錄是借方管理費用-辦公費,貸方現(xiàn)金?,F(xiàn)在如果用金稅盤抵扣,分錄怎么做?金稅盤的進項需要勾選嗎?謝謝!
郭老師
2019 10/25 09:16
不勾選,填寫主表,附表四,減免表 借應交稅費-應交增值稅-減免稅款20 借管理費用-20
84785014
2019 10/25 09:30
老師,你好!進項平臺里面有金稅盤的480的票,不用勾選嗎?還有我填了主表和附表的減免稅,主表會顯示我剩余金稅盤460的進項稅額嗎?謝謝!
郭老師
2019 10/25 09:33
不需要勾選 附表四,減免表會出現(xiàn)460沒抵扣
84785014
2019 10/25 09:43
老師,你好!這月銷售少,金稅盤不用,留著銷售多的時候在抵扣也可以的吧?我就結轉增值稅,計提附加稅,下月申報全部銀行扣款交稅,也可以吧?謝謝!
84785014
2019 10/25 09:44
老師,你好!無論我是金稅盤抵稅還是銀行繳稅款,這個月都是先計提,下月出才做交稅的分錄,對?。恐x謝!
郭老師
2019 10/25 09:48
是的,可以 自己選擇 第二個問沒看懂
84785014
2019 10/25 10:26
老師,你好!就是我這個月做賬報表上應交稅費是有貸方余額的,然后到下月初申報的時候才寫交稅的分錄。比如我用金稅盤抵扣,下月初我才寫分錄借方應交稅費-應交增值稅-減免稅款,借方管理費用負數(shù)。如果是銀行繳納,借方應交稅費-未交增值稅,貸方銀行存款,對嗎?謝謝!
郭老師
2019 10/25 10:28
這個月抵扣,金稅盤抵扣的分錄寫到這個月就可以 繳納的分錄對
84785014
2019 10/25 10:35
老師,你好!我結轉增值稅的時候分錄是借方應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,貸方是應交稅費-未交增值稅。那我用金稅盤抵扣的時候,分錄是借方應交稅費-增值稅-減免稅款,借方管理費用負數(shù)。那結轉的未交增值稅的余額怎么辦?謝謝!
郭老師
2019 10/25 10:37
你做第一個分錄之前做金稅盤的減免 借轉出未交增值稅貸減免稅款不就可以了 轉出未交增值稅余額0
84785014
2019 10/25 10:42
老師,你好!這個地方我搞不懂,麻煩你寫分錄給我,可以嗎?謝謝!
84785014
2019 10/25 10:47
老師,你好!是結轉增值稅的時候借方應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,貸方減免稅款,然后借方應交稅費-增值稅-減免稅款,借方管理費用負數(shù),是這樣嗎?謝謝!
郭老師
2019 10/25 10:50
你好,從一開始寫吧 都亂套了 借銷項,貸進項,轉出未交增值稅20 借減免稅款,借管理費用-20 借轉出未交增值稅貸減免稅款20 你看轉出未交增值稅余額是多少 還有借轉出未交增值稅貸未交增值稅是最后一筆 不交不做
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