問題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額50,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅100 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 50,, 貸;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 賬務處理對嗎 應交稅費-未交增值稅在借方,表示留底,進項大于銷項,對嗎?

84784948| 提問時間:2022 06/04 17:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,理解是對的
2022 06/04 17:37
84784948
2022 06/04 17:45
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè),在附表二中的第6行稅額是錄入100嗎
森林老師
2022 06/04 19:55
同學你好,理解對的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~