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結轉都是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結轉銷項:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅

84785018| 提問時間:2017 09/04 21:57
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84785018
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
鄒老師 : 預付款項 取得發(fā)票的 哪個公司開具了發(fā)票就沖銷哪個預付明細就是了回復 2017-09-04,21:49:11 老師,開具發(fā)票的就做 借;原材料 貸;預付賬款 沖銷處理, 那沒開發(fā)票的,可能不會開發(fā)票的了呢,還是做 借;預付賬款——某某公司 貸;銀行存款 處理了??
2017 09/04 22:01
袁老師
2017 09/04 22:00
可以的
袁老師
2017 09/05 07:04
是的,等實在不能開具發(fā)票的,就轉入營業(yè)外支出
84785018
2017 09/05 08:05
如果剛開始沒有要求對方?jīng)]有開具發(fā)票,現(xiàn)在還沒有讓對方不開嗎? 或者是說,對方開的是普票不是是專票,我做沖銷處理的時候是,借:原材料 貸:預付賬款 就可以了吧。
袁老師
2017 09/05 08:46
是的,等實在不能開具發(fā)票的,就轉入營業(yè)外支出
84785018
2017 09/05 09:08
如果剛開始沒有要求對方?jīng)]有開具發(fā)票,現(xiàn)在還沒有讓對方不開嗎? 或者是說,對方開的是普票不是是專票,我做沖銷處理的時候是,借:原材料 貸:預付賬款 就可以了吧。
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