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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 合并起來 進(jìn)項多了留抵100吧,分錄怎么寫的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額100????

84784975| 提問時間:2022 04/15 09:09
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你銷項稅小于進(jìn)項稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 04/15 09:11
84784975
2022 04/15 09:23
不結(jié)轉(zhuǎn),分錄就這樣掛著么老師,小白還不會做賬老師
辜老師
2022 04/15 10:05
進(jìn)項稅減銷項稅的差額,就是留底進(jìn)項稅
84784975
2022 04/15 10:06
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額100,,老師留抵是不是做這筆分錄
84784975
2022 04/15 10:07
你銷項稅小于進(jìn)項稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,就這樣放著么
辜老師
2022 04/15 10:07
你要結(jié)轉(zhuǎn)就是這樣的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額200
84784975
2022 04/15 10:09
應(yīng)該什么時候結(jié)轉(zhuǎn)啊,月末還是年末啊
辜老師
2022 04/15 10:09
這個是月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
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