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請按照提示填寫2023年1月至今相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額。這是在2024年1月增值稅報(bào)表中填報(bào)的,之前2023年的沒有做賬,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理?利潤表也要變動(dòng)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:56
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)你們之前填寫了加計(jì)抵減,現(xiàn)在是不允許抵扣了,是這意思吧?
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請問老師,一般納稅人公司,近幾年都沒有什么業(yè)務(wù),現(xiàn)在想要注銷,但是賬上有前些年的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,包括存貨都有余額,請問要怎么處理呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 08:45
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)收賬款是貨款收不回來的,做壞賬。 預(yù)付賬款是什么業(yè)務(wù)的? 應(yīng)付賬款不需要支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。 其他應(yīng)收款是你老板或者是職工的嗎?
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公車電車租電池需要交印花稅嗎?比如金額是1000,怎么做賬,怎么算繳費(fèi)金額,金額是多少?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/23 10:51
#稅務(wù)#
需要交合同上這個(gè)金額就是1000嗎?如果是的話,按照1000。 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸、銀行存款1000 借稅金及附加貸,銀行存款1000×1‰,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。
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老師,請問一下,公司解散員工賠N加1,具體除工資外還有其他的五險(xiǎn)一金也要算進(jìn)去嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:38
#稅務(wù)#
只賠工資,社保那些沒有規(guī)定要考慮的
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個(gè)體戶,無利潤的情況下,老板向個(gè)體戶借款一年后任仍未還,需要繳納什么稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:49
#稅務(wù)#
老板向個(gè)體戶借款一年后任仍未還,不需要繳納稅費(fèi)
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企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的時(shí)候三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是不是不用再扣了?謝謝老師
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/24 14:02
#稅務(wù)#
學(xué)員朋友您好,是的沒錯(cuò),沒有超標(biāo)的話 是這樣的
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居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得 適用稅率
王超老師
??|
提問時(shí)間:05/09 22:01
#稅務(wù)#
你好 所得稅的稅率跟企業(yè)經(jīng)營所得的適用稅率是一致的
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成立建筑勞務(wù)公司應(yīng)注意哪些事項(xiàng)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/26 20:47
#稅務(wù)#
是一般納稅人的嗎
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老師,幫忙看下這道題
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:02/21 18:15
#稅務(wù)#
你好 應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=146900/1.13*13%—(80000*13%+3300)
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從電子稅務(wù)局添加為公司購票員可以以購票員身份申報(bào)稅費(fèi)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/22 21:46
#稅務(wù)#
您好, 可以的,可以申報(bào)稅的
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找meizi老師回答問題 在嗎
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/21 08:34
#稅務(wù)#
你好; 有什么問題;可以詳細(xì)提問。
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老師好,如果跟買家簽訂的是cif合同,開具的發(fā)票是fob,備注欄標(biāo)注了cif的金額,海運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)由我公司墊付,運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)開具的發(fā)票也是開給我公司的,這個(gè)走往來科目即可看,但是想問一下老師,買家的發(fā)票金額(實(shí)開fob的金額)小于它付款的金額(含運(yùn)保費(fèi)),那對方相當(dāng)于少收發(fā)票了,如何處理啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:42
#稅務(wù)#
1.確認(rèn)發(fā)票和付款的差異:仔細(xì)核對發(fā)票金額與買家實(shí)際付款金額的差異,確保差異確實(shí)是由于運(yùn)保費(fèi)墊付造成的。 2.與買家溝通:及時(shí)與買家溝通,解釋發(fā)票金額與實(shí)際付款金額的差異,并告知運(yùn)保費(fèi)是由您公司墊付的。可以提供墊付運(yùn)保費(fèi)的相關(guān)發(fā)票和憑證作為證據(jù)。 3.調(diào)整發(fā)票或補(bǔ)充發(fā)票:調(diào)整原始發(fā)票金額,將運(yùn)保費(fèi)加入發(fā)票中,并重新開具發(fā)票給買家?;蛘撸梢蚤_具一張單獨(dú)的運(yùn)保費(fèi)發(fā)票給買家,作為原始發(fā)票的補(bǔ)充。 4.記錄墊付運(yùn)保費(fèi):在您公司的財(cái)務(wù)記錄中,確保將墊付的運(yùn)保費(fèi)作為應(yīng)收賬款進(jìn)行記錄,并在收到買家付款后沖銷該應(yīng)收賬款。 5.稅務(wù)處理:根據(jù)您所在地的稅務(wù)法規(guī),確保對墊付的運(yùn)保費(fèi)和發(fā)票金額的差異進(jìn)行正確的稅務(wù)處理
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老師好,請問我公司擴(kuò)建廠房并預(yù)售了一部分,對收到的款需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/26 10:29
#稅務(wù)#
您好!這個(gè)看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求,正常是不用
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銷售額計(jì)算
小默老師
??|
提問時(shí)間:04/29 16:44
#稅務(wù)#
你好同學(xué),銷售額等于2320/1.13*200
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老師好,小微企業(yè),公司銷售了固定資產(chǎn)的辦公桌椅,產(chǎn)生的虧損入了營業(yè)外支出,銷售的金額在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候需要視同銷售納稅調(diào)增嗎
楊家續(xù)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 00:38
#稅務(wù)#
您好! 處置固定資產(chǎn),不需要視同銷售的
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發(fā)生在2023年的銷售, 對賬單在2023年,但是我收到對賬單是2024年, 才開票,收到錢. 這個(gè)時(shí)候我的收入確認(rèn)應(yīng)該在2023年還是2024年
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 13:23
#稅務(wù)#
根據(jù)準(zhǔn)則屬于23的收入
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老師你好,我們企業(yè)在21年3月買的固定資產(chǎn),到現(xiàn)在還在折舊,實(shí)際已于21年7月被處置。像這種調(diào)整21年的賬務(wù)處理,如何處理
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/24 16:00
#稅務(wù)#
你好 多折舊的紅稅處理
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收到客戶訴訟貨款的逾期利息,要開什么發(fā)票給客戶?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/26 17:26
#稅務(wù)#
對,這個(gè)是需要給對方開發(fā)票的。
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稅務(wù)局核查虛開發(fā)票的方式有哪些?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/26 14:51
#稅務(wù)#
您好, 查資金流,發(fā)票流,合同流,運(yùn)輸流
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一個(gè)企業(yè)存貨積壓的原因是什么呀,從償債角度和融資風(fēng)險(xiǎn)角度分析
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 19:05
#稅務(wù)#
您好,企業(yè)存貨積壓的原因市場環(huán)境不好,產(chǎn)品過時(shí),采購計(jì)劃沒有按銷售實(shí)際來 2.存貨多但不是速動(dòng)資產(chǎn),不方便變現(xiàn),公司的償債能力變?nèi)?3.公司的償債能力變?nèi)?,金融機(jī)構(gòu)就會(huì)覺得借出去的款有不能償付的風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)融資給我們
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一般納稅人,3個(gè)股東的親人辦了個(gè)體戶,然后給公司開發(fā)票,請問這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:16
#稅務(wù)#
你好,這里的個(gè)體戶,實(shí)際 有與一般納稅人單位 發(fā)生交易了嗎?
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公積金社保在什么時(shí)候計(jì)提
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:00
#稅務(wù)#
你好,公積金和社保,是在每個(gè)月的月底做計(jì)提分錄
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老師,小規(guī)模納稅人,2022年虧損10,2023年一季度開票6萬,4月預(yù)交了一季度企業(yè)所得稅(實(shí)際是虧損的后期要退企業(yè)所得稅),2023年3月底計(jì)提借:所得稅費(fèi)。貸:應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅。2023年4月交稅會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅。貸:銀行存款。3月計(jì)提的所得稅費(fèi)用要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤里
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/26 16:31
#稅務(wù)#
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,所得稅費(fèi)用,是損益類科目,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤的。
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增值稅出現(xiàn)對比不相符怎么辦,不能開發(fā)票怎么辦
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/27 17:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 先比對相符才可以 如果不行去稅局
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老師,匯算時(shí)職工薪酬調(diào)增了賬上需要調(diào)整處理嗎?招待費(fèi)調(diào)增后賬上需要調(diào)整處理嗎?虛擬暫估的調(diào)增是不是直接做一張沖應(yīng)付-暫估的分錄就可以
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:00
#稅務(wù)#
你好,同學(xué), 如果是多計(jì)提,多暫估的,本期直接沖回的
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公司沒有買社保,我從個(gè)稅系統(tǒng)總看到2023年總的個(gè)稅申報(bào)了67250,:截圖這個(gè)表填寫是否正確 (企業(yè)年度匯算表中的A105050表)
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/26 21:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,如果不考慮賬上的數(shù)據(jù),這樣填寫是正確的。
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老師好!電子稅務(wù)局發(fā)票勾選確認(rèn)提示未到統(tǒng)計(jì)確認(rèn)日期無法統(tǒng)計(jì)確認(rèn)
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/11 09:31
#稅務(wù)#
是的,要到7月初才能統(tǒng)計(jì)確認(rèn)
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2019年1月,北京記文貿(mào)易發(fā)展有限公司給員工張?zhí)祉嵃l(fā)放2018年的年終獎(jiǎng),公司有兩種方案讓其選擇: 方案一:一次性發(fā)放年終獎(jiǎng)金39000元; 方案二:先發(fā)放年終獎(jiǎng)金36000元,剩余的3000元加到下月工資中一起發(fā)放。 注:該員工每月稅前工資是5000元(已扣除社保費(fèi)),每月的專項(xiàng)附加扣除金額為3000元。 求方案一、二下的年終獎(jiǎng)應(yīng)交個(gè)人所得稅、工資應(yīng)交個(gè)人所得稅、應(yīng)交的個(gè)人所得稅合計(jì)、決策結(jié)論
小默老師
??|
提問時(shí)間:04/14 18:10
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
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老師,這是我們電子稅務(wù)局社保系統(tǒng),怎么添加新成員
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:21
#稅務(wù)#
增員是在社保系統(tǒng)里增員的
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老師,請問職工薪酬調(diào)增表怎么填?賬載金額 實(shí)際發(fā)生額稅收金額怎么填?我只知道去年預(yù)估了40多萬工資,到現(xiàn)在還有22萬沒有沖銷完
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:15
#稅務(wù)#
賬載金額是你賬上計(jì)提的,看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。 實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的,看應(yīng)付職工薪數(shù)借方發(fā)生額合計(jì) 稅收金額。如果沒有扣除比例的,和實(shí)際金額一樣。
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