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請按照提示填寫2023年1月至今相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額。這是在2024年1月增值稅報(bào)表中填報(bào)的,之前2023年的沒有做賬,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理?利潤表也要變動

84785035| 提問時間:05/27 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,現(xiàn)你們之前填寫了加計(jì)抵減,現(xiàn)在是不允許抵扣了,是這意思吧?
05/27 11:57
84785035
05/27 12:01
是在2024年1月加計(jì)扣除2023年1月至2024年1月進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除抵減5%,抵減金額2023年未做賬到營業(yè)外收入中,現(xiàn)在匯算清繳怎么處理
郭老師
05/27 12:01
借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84785035
05/27 12:03
之前的利潤表不用變了吧
郭老師
05/27 12:03
是的對的,不用修改。
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