問題已解決

上月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出做錯,申報增值稅的時候 也加進去了,問過稅局我這個月在相應(yīng)的地方做負數(shù)即可。 但是有一個疑問 就是我這個月申報增值稅的時候,賬上和申報增值稅的主表正好差了做錯的進項轉(zhuǎn)出金額,這樣是正確的么?

m8087_79066| 提問時間:08/12 16:16
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,是這個邏輯。 相當于你調(diào)表了,但是賬務(wù)還沒處理
08/12 16:18
m8087_79066
08/12 16:20
老師 那是不是就等于這個對我報稅沒有影響?
桂龍老師
08/12 16:21
是啊,你的理解是正確的,兩個月的申報表已經(jīng)調(diào)整平了
m8087_79066
08/12 16:21
好噠好噠,謝謝老師
桂龍老師
08/12 16:22
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個五星好評哈
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