問題已解決

去年的一筆銷售,已經(jīng)申報未開票增值稅銷項,一個月后來退回了,未申報相應(yīng)增值稅負數(shù),下個月申報時填寫相應(yīng)未開票負數(shù)可以嗎?

84784950| 提問時間:2023 11/30 21:36
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
可以的,雖然跨年了但是依舊可以
2023 11/30 21:36
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