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老師 賬面上有進(jìn)項(xiàng)留底稅額,又有未交增值稅的時(shí)候,用留底稅額沖減未交增值稅如何做賬

84784976| 提問時(shí)間:2022 05/11 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你的留底在哪個(gè)科目里面的?
2022 05/11 14:18
84784976
2022 05/11 14:26
就是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的時(shí)候我沒有做會計(jì)分錄
郭老師
2022 05/11 14:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84784976
2022 05/11 17:26
請問我這個(gè)會計(jì)分錄是正確的嗎
郭老師
2022 05/11 17:28
你好,對的是的是正確的。
84784976
2022 05/11 17:34
改成這樣 可以同時(shí)都是貸方是吧
郭老師
2022 05/11 17:35
可以 下面這個(gè)是正確的。
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