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那留底到底是看未交增值稅還是進(jìn)項稅額呀?
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速問速答你好,要看你之前怎么處理的,是放在哪個科目了
2021 08/12 17:51
84784981
2021 08/12 17:56
老師,幫忙看下
84784981
2021 08/12 17:57
截止到現(xiàn)在,賬上和申報表的數(shù)據(jù)
84784981
2021 08/12 18:03
之前是離職會計做的,沒有交接給我,所以不太懂看,老師教一下
佟老師
2021 08/12 21:07
你好,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅與申報表對應(yīng)不上啊
84784981
2021 08/12 21:09
不是我做的,我從所屬6月開始是我做的
佟老師
2021 08/13 06:59
你6月份分錄是怎么處理的
84784981
2021 08/13 08:13
是這樣的
84784981
2021 08/13 08:13
進(jìn)項大于銷項
佟老師
2021 08/13 09:14
那你這個處理,你的留抵應(yīng)該還在進(jìn)項稅額余額中
84784981
2021 08/13 09:20
6月之前都是前面會計做的,
84784981
2021 08/13 09:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅也有借方余額
84784981
2021 08/13 09:23
進(jìn)項稅額也有借方余額,那到底哪個是留底呀
佟老師
2021 08/13 09:50
這個只能你根據(jù)申報表去做核對了,現(xiàn)在看不出來了
84784981
2021 08/13 10:52
申報表哪里跟哪里核對呀?
佟老師
2021 08/13 10:55
我的意思現(xiàn)在你數(shù)據(jù)對應(yīng)不上,要從今年年初看申報表跟賬上留底是否一致
84784981
2021 08/13 12:07
是看申報表哪里
佟老師
2021 08/13 12:22
看書申報表期末留底稅額第20行,跟你賬上核對
84784981
2021 08/13 13:04
1月申報表
84784981
2021 08/13 13:06
還是不太懂看
佟老師
2021 08/13 13:14
比如,你一月期末留底19000多 你進(jìn)項稅額與轉(zhuǎn)出未交金額都不一致,證明上年也是錯誤的
84784981
2021 08/13 13:25
不是我做的,是是今年6月29日剛來的,6月,7月的賬是我做的,其余不是
84784981
2021 08/13 13:26
那咋整啊,我也覺得好亂
佟老師
2021 08/13 14:23
你就按照你這個月的實際數(shù)額先做申報,以后再慢慢查賬
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