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老師,我上期有留底稅額,這期需要把留底的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
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速問速答您好,留底的稅額不用轉(zhuǎn)出來,可以繼續(xù)留底,以后可以抵扣
2020 07/21 15:24
84784962
2020 07/21 15:25
是上期留底的,這期需要怎么處理,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
玲老師
2020 07/21 15:27
如果沒有特殊情況,留底不用處理
84784962
2020 07/21 15:31
老師,我一直沒鬧懂當(dāng)進(jìn)項大于銷項、產(chǎn)生留底稅額的時候該怎么處理?
玲老師
2020 07/21 15:35
您好,進(jìn)項留底不用特殊處理,抵扣不了的增進(jìn)項就在報表留底那一欄里下期自動抵扣
84784962
2020 07/21 15:36
增值稅報表時自動生成,我不擔(dān)心。但是我的賬務(wù)處理該怎么弄?
玲老師
2020 07/21 15:40
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784962
2020 07/21 16:33
留了3萬的進(jìn)項沒有處理,等到7月計提結(jié)轉(zhuǎn)的時候我該把這3萬進(jìn)項轉(zhuǎn)到未交嗎?這樣的處理方式對嗎?
玲老師
2020 07/21 18:04
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)10
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)7
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅7
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅3
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅3
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