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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,上期有留底,這期開票出去了,但是銷項(xiàng)稅沒有留底高,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期和這期結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫,
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速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 08/17 10:56
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