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留底稅額怎么做賬,銷項和進項都做好了,就是進項多了,要怎么做,下期可以抵扣未交增值稅
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
01/04 13:28
郭老師
01/04 13:28
轉(zhuǎn)出未交增值稅。在借方額。
84785037
01/04 13:39
我們平時需要交增值稅的時候,借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-未交增值稅。這個要交的也是轉(zhuǎn)出的在借方,為什么要交的和多交的都在借方,不是留底的在借方轉(zhuǎn)出未交的在貸方嗎
郭老師
01/04 13:40
你好,需要繳納的時候未交增值稅,在貸方有余額啊,你的銷項是100,進項是20,需要繳納增值稅20,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待應(yīng)交稅費未交增值稅,現(xiàn)在代發(fā)未交增值稅是20,然后你繳納的時候再借應(yīng)交稅費未交增值稅代銀行還款,現(xiàn)在是反過來,進項是80,銷項是100,現(xiàn)在是借方轉(zhuǎn)出未交增值稅是20的余額不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了。
84785037
01/04 13:55
那我平時沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項,只有把要交的,通過借轉(zhuǎn)出未交增值,貸應(yīng)交稅金未交增值稅進行結(jié)轉(zhuǎn),那現(xiàn)在留底的,有沒有辦法像未交增值稅那樣,不把銷項進項反方向結(jié)轉(zhuǎn),看怎么過渡,然后就能體現(xiàn)留底稅額
郭老師
01/04 13:58
你好,你平時不結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在留底也不用結(jié)轉(zhuǎn),體現(xiàn)不出來。
84785037
01/04 14:31
能像應(yīng)交稅金-未交增值稅那樣拿一個科目來過渡嗎
郭老師
01/04 14:33
可以的,可以這么做。
84785037
01/04 14:44
不懂怎么做郭老師(?д?;?)
郭老師
01/04 14:45
進項、銷項分別余額都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。
郭老師
01/04 14:45
和我上面寫的是一樣的,只不過是轉(zhuǎn)出未交增值稅改成未交增值稅。
84785037
01/04 18:58
不動銷項稅額和不動進項稅額,能把留底的那部分單獨拿出來和哪個科目做借貸嗎,就像平時要交的稅那樣,只要把未交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅那邊
郭老師
01/04 18:59
不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,在借方有余額,就表示留底了。
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