問題已解決
老師好!用不用結(jié)轉(zhuǎn)年末應(yīng)交稅費余額?
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速問速答你好,是銷項稅額,進項稅額的明細科目嗎
2022 01/10 21:21
稅務(wù)師
2022 01/10 21:23
嗯嗯,還有計提的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
鄒老師
2022 01/10 21:25
你好
銷項稅額,進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,計提的時候計入貸方核算,繳納的時候計入借方核算就是了?
稅務(wù)師
2022 01/10 21:31
第四季度計提所得稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅年末有余額是正常嗎?應(yīng)為稅款要在下一年1月繳納
鄒老師
2022 01/10 21:32
你好,是的,是這樣的
稅務(wù)師
2022 01/10 21:33
嗯嗯,好的,謝謝你
鄒老師
2022 01/10 21:34
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
稅務(wù)師
2022 01/10 21:36
非常滿意
鄒老師
2022 01/10 21:36
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
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