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老師 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額在借方,期末是不是不用再結(jié)轉(zhuǎn)?年末如何處理?

84785021| 提問時(shí)間:2021 10/22 12:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021 10/22 12:34
郭老師
2021 10/22 12:34
是不是沒有做上面兩個(gè)分錄,你可以坐上。
84785021
2021 10/22 12:52
做了??老師 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額在借方? ? 是不是不用交增值稅
郭老師
2021 10/22 12:54
如果是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的可以不用交。
84785021
2021 10/22 13:11
好的,謝謝老師
郭老師
2021 10/22 13:13
不用客氣,工作愉快。
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